加拿大GST注册情形及申报周期的明确-ESG跨境

加拿大GST注册情形及申报周期的明确

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依据加拿大税务局数字经济企业的规定,亚马逊没有注册GST/HSTPST出售税号的卖家,实施代扣代缴GST/HSTPST出售税,还需要注册加拿大GST/HSTPST吗?许多卖家都有这样的疑虑。下面这个问题分为两种情...

依据加拿大税务局数字经济企业的规定,亚马逊没有注册GST/HSTPST出售税号的卖家,实施代扣代缴GST/HSTPST出售税,还需要注册加拿大GST/HSTPST吗?许多卖家都有这样的疑虑。下面这个问题分为两种情形:

1、加拿大的出售额不大,亚马逊可以直接代扣代缴GST/HSTPST即可;

2、但是,如果加拿大的出售额对比大,注册加拿大消费税号的优势还是对比多的,列举如下:

(1)进项税抵免(ITC):在申请GST同时,卖家可以申请加拿大进出口号,用加拿大进出口税号清关,VAT进口可在申报时扣除GST另外,消费税;Amazon的FBA物流及仓储GST发票也可用于进项税抵扣。

(2)自主申报GST/HST:当卖家有自己的加拿大时GST/HST税号,可以代收顾客的消费税,在季报/年报申报期时再通过税代自主申报并线下缴纳消费税,此时亚马逊不再代扣代缴。

例如,如果属于年度报告,则可以在次年4月30日前申报纳税;如果卖家第一财政年度估量的净税低于3,000加元或预计年出售额小于10万加元,注册出售税号时不需要缴纳保证金,还可以申请年报,对卖家来说,相当于增长了税收部分的现金流;

(3)卖家有自己的加拿大GST/HST税号:可自行开具出售税发票,对有线下交易的卖家更有信誉。

所以建议卖家依据自己的出售情形决议是否注册加拿大GST/HST。

如何明确加拿大消费税的申报周期?

加拿大GST申报周期、申报和纳税截止日期依据第一年估量的年出售额或上一年度出售额明确,分为年度、季度和月度申报。

加拿大GST季度或月度申报是次月的更后一天;年度申报应在次年6月15日前完成,次年4月30日前支付。注:年度纳税申报的截止日期比申报时间早。


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