Vat是在欧盟地域运营的跨境电商卖家无法避开的环节之一,英国作为消费程度较高的站点,在吸引了越来越多跨境电商卖家入驻的同时,对vat税号的看重水平也越来越高。跨境电商卖家在入局英国...
Vat是在欧盟地域运营的跨境电商卖家无法避开的环节之一,英国作为消费程度较高的站点,在吸引了越来越多跨境电商卖家入驻的同时,对vat税号的看重水平也越来越高。跨境电商卖家在入局英国电商市场前,需要对其vat税号申报有一个大致了解。
英国vat税务申报是指卖家在拿到vat的号码后,每三个月需要向英国税务局做一次税务申报。第一次税务申报时间一般是税务局发邮件时为起点,英国仓或者FBA发货的出售金额无论多少,都需要向英国税务局申报并缴税。
英国税务局的vat正常税率一般在20%左右,如果卖家的年出售额低于23万英镑,可以申请英国的vat低税率。如果卖家申请了vat低税率,其出售vat部分会依照营业额的7.5%进行税款缴纳。
卖家在进行英国增值税登记时,需要提供以下信息:①营业执照(香港地域的卖家需要提供CRBR);②户籍证明,租赁合同,房产证,结婚证(以上的任意两种);③法人护照、身份证(任意一种);④税务授权文件;⑤客户登记表。
为了便于卖家进行英国增值税注册,本篇文章为卖家提供了英国注册的大致费用。那当前的英国增值税注册价钱,英国增值税登记加一年的申报成本在2千至4千元左右。具体的税务申报金额依据卖家的出售额会有所分别。
卖家所注册的增值税号具有唯一性,因此,卖家需要申请真实有效的增值税号。当前,税务和计划是全球各地跨境电商发展的必定趋势,卖家进行及时的vat税号注册,能够在店铺后续运营避开很多麻烦。卖家也尽量避免将自己的增值税号绑定到多个账户,可能有些时候会涌现账号关联的情形,这对于卖家来讲是不划算的。
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